| 2018 | 2018CD-000033-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA UTGV MUNICIP | 06-03-2018 | 16-03-2018 | 20.900.000 | 20.900.000 |
| 2018 | 2018CD-000034-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA UTGV MUNICIP | 06-03-2018 | 16-03-2018 | 20.442.000 | 20.442.000 |
| 2018 | 2018CD-000079-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA NIVELADORA DE LA UTGV | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 17.150.951 | 17.150.951 |
| 2018 | 2018CD-000014-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA LA UTGV PARA MEJORAS | 13-02-2018 | 19-02-2018 | 16.799.036 | 16.799.036 |
| 2018 | 2018CD-000038-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE 200 DIARIOS DE ALIMENTACION Y 200 DIA | 13-03-2018 | 16-03-2018 | 16.597.000 | 16.597.000 |
| 2018 | 2018CD-000062-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE 200 DIARIOS DE ALIMENTACION Y 200 DIA | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 16.597.000 | 16.597.000 |
| 2018 | 2018CD-000163-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE 200 DIARIOS DE ALIMENTACION Y 200 DIA | 13-11-2018 | 16-11-2018 | 16.596.999 | 16.596.999 |
| 2018 | 2018CD-000032-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL | 06-03-2018 | 13-03-2018 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000196-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA UTGV MUNICIPAL | 12-12-2018 | 14-12-2018 | 15.988.613 | 15.988.613 |
| 2018 | 2018CD-000134-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE ALETONES EN PUENTE RIO CARBON | 04-09-2018 | 07-09-2018 | 15.801.150 | 15.801.150 |
| 2018 | 2018CD-000073-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA KOMATSU PAR | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 15.576.972 | 15.576.972 |
| 2018 | 2018CD-000052-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONTRATACION DE SERVICIOS CONVENIO PANI-MUNICIP | 20-04-2018 | 30-04-2018 | 15.567.901 | 15.567.901 |
| 2018 | 2018CD-000004-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REFORZAR DRENAJES DE | 19-01-2018 | 24-01-2018 | 14.995.960 | 14.995.960 |
| 2018 | 2018CD-000188-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA CAMINO C-7-04-050 | 04-12-2018 | 07-12-2018 | 14.850.000 | 14.850.000 |
| 2018 | 2018CD-000025-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS UTGV PLACA 4614 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 14.621.242 | 14.621.242 |
| 2018 | 2018CD-000124-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SWICH DISTRITO | 13-08-2018 | 16-08-2018 | 12.900.000 | 12.900.000 |
| 2018 | 2018CD-000002-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR | 19-01-2018 | 29-01-2018 | 12.823.500 | 12.823.500 |
| 2018 | 2018CD-000159-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE 150 DIARIOS DE ALIMENTACION Y 150 DIA | 30-10-2018 | 02-11-2018 | 12.447.749 | 12.447.749 |
| 2018 | 2018CD-000133-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE GUAJIRO | 04-09-2018 | 07-09-2018 | 12.400.000 | 12.400.000 |
| 2018 | 2018CD-000189-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA CAMINO 7-04-021 S | 04-12-2018 | 07-12-2018 | 12.200.000 | 12.200.000 |
| 2018 | 2018CD-000051-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONTRATACION ASESORIA LEGAL PARA LA UTGV DE LA | 17-04-2018 | 23-04-2018 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000007-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE LA UTGV | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 11.507.135 | 11.507.135 |
| 2018 | 2018CD-000094-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO MUNICIPAL DE LA | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 10.731.982 | 10.731.982 |
| 2018 | 2018CD-000005-01 | CONTRATACION DIRECTA | TRABAJOS DE CONCLUSION DE LOS PASOS DE AGUA EN LA | 19-01-2018 | 29-01-2018 | 10.700.000 | 10.700.000 |
| 2018 | 2018CD-000095-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA LA UTGV MUNICIPAL | 20-06-2018 | 22-06-2018 | 9.985.723 | 9.985.723 |
| 2018 | 2018CD-000152-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE 4 PLAY GROUND PROYECTO SICA | 23-10-2018 | 26-10-2018 | 9.194.000 | 9.194.000 |
| 2018 | 2018CD-000123-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE 100 DIARIOS DE ALIMENTACION Y 110 DIA | 13-08-2018 | 16-08-2018 | 8.298.500 | 8.298.500 |
| 2018 | 2018CD-000136-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE 100 DIARIOS DE ALIMENTCACION Y 100 DI | 05-09-2018 | 07-09-2018 | 8.298.499 | 8.298.499 |
| 2018 | 2018CD-000036-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PL | 12-03-2018 | 16-03-2018 | 8.248.435 | 8.248.435 |
| 2018 | 2018CD-000170-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES PARA CAMIONEROS Y MEJORAS | 19-11-2018 | 22-11-2018 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000037-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL MUNICIPAL DE LA UTGV T | 13-03-2018 | 16-03-2018 | 7.957.500 | 7.957.500 |
| 2018 | 2018CD-000151-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UTGV MUNICIPAL | 22-10-2018 | 25-10-2018 | 7.937.199 | 7.937.199 |
| 2018 | 2018CD-000194-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE LA UT | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 7.669.983 | 7.669.983 |
| 2018 | 2018CD-000155-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO VOLIO | 29-10-2018 | 01-11-2018 | 7.150.000 | 7.150.000 |
| 2018 | 2018CD-000154-01 | CONTRATACION DIRECTA | LAS MEJORAS BIBLIOTECA PARAISO | 29-10-2018 | 01-11-2018 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000195-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDEDORAS PROYECTO S | 12-12-2018 | 14-12-2018 | 6.835.693 | 6.835.693 |
| 2018 | 2018CD-000040-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UTGV PLACA SM5589 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 6.790.843 | 6.790.843 |
| 2018 | 2018CD-000135-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE ALETONES EN PUENTE CALLE EL PAR | 04-09-2018 | 07-09-2018 | 6.700.000 | 6.700.000 |
| 2018 | 2018CD-000165-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DE LA ES | 19-11-2018 | 22-11-2018 | 6.400.000 | 6.400.000 |
| 2018 | 2018CD-000201-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE CASETA DE GUARDAS EN EL PLANTEL | 17-12-2018 | 20-12-2018 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000187-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE ACERAS PARA EL CENTRO DE AMUBRI | 04-12-2018 | 07-12-2018 | 4.999.000 | 4.999.000 |
| 2018 | 2018CD-000041-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UTGV | 16-03-2018 | 19-03-2018 | 4.990.365 | 4.990.365 |
| 2018 | 2018CD-000084-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE GRADERIA MULTIUSO DE CAHUITA | 05-06-2018 | 13-06-2018 | 4.980.000 | 4.980.000 |
| 2018 | 2018CD-000115-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS | 09-07-2018 | 16-07-2018 | 4.950.000 | 4.950.000 |
| 2018 | 2018CD-000197-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS | 12-12-2018 | 17-12-2018 | 4.950.000 | 4.950.000 |
| 2018 | 2018CD-000126-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LA UTGV | 28-08-2018 | 03-09-2018 | 4.950.000 | 4.950.000 |
| 2018 | 2018CD-000071-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UTGV MUNICIPAL | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 4.908.751 | 4.908.751 |
| 2018 | 2018CD-000050-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RE | 16-04-2018 | 17-04-2018 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 2018 | 2018CD-000044-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA UTG | 02-04-2018 | 06-04-2018 | 4.875.000 | 4.875.000 |
| 2018 | 2018CD-000060-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA UTGV MUNICIPAL | 25-04-2018 | 30-04-2018 | 4.865.310 | 4.865.310 |
| 2018 | 2018CD-000047-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA UTG | 03-04-2018 | 06-04-2018 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 2018 | 2018CD-000131-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL | 30-08-2018 | 03-09-2018 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 2018 | 2018CD-000070-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARARCION VEHICUL | 15-05-2018 | 16-05-2018 | 4.702.000 | 4.702.000 |
| 2018 | 2018CD-000178-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LA UTGV | 22-11-2018 | 27-11-2018 | 4.551.000 | 4.551.000 |
| 2018 | 2018CD-000161-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VAGONETA SM 5098 DE LA | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 4.533.127 | 4.533.127 |
| 2018 | 2018CD-000088-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CABEZ | 12-06-2018 | 15-06-2018 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 2018 | 2018CD-000042-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA SM6122 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 4.269.260 | 4.269.260 |
| 2018 | 2018CD-000125-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LA UTGV | 28-08-2018 | 29-08-2018 | 4.260.000 | 4.260.000 |
| 2018 | 2018CD-000035-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS MAQUINARIA DE LA UTGV | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 4.029.183 | 4.029.183 |
| 2018 | 2018CD-000097-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE SALON EN LA COMUNIDAD DE SUIRI | 25-06-2018 | 28-06-2018 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000162-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL PARA LA UTGV MUN | 09-11-2018 | 12-11-2018 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000153-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONSTRUCCION DE COCINA DE IGLESIA ALTO KATSI | 29-10-2018 | 01-11-2018 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000181-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LA UTGV | 03-12-2018 | 06-12-2018 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 2018 | 2018CD-000064-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO | 09-05-2018 | 11-05-2018 | 3.639.000 | 3.639.000 |
| 2018 | 2018CD-000193-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE LA UT | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 3.638.406 | 3.638.406 |
| 2018 | 2018CD-000001-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA AL | 10-01-2018 | 15-01-2018 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 2018 | 2018CD-000129-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE LA UT | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 3.444.012 | 3.444.012 |
| 2018 | 2018CD-000020-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UTGV MUNI | 20-02-2018 | 23-02-2018 | 3.427.242 | 3.427.242 |
| 2018 | 2018CD-000183-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE | 03-12-2018 | 06-12-2018 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 2018 | 2018CD-000006-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA L | 23-01-2018 | 26-01-2018 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000132-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE UTGV MUN | 19-10-2018 | 22-10-2018 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000039-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PAR | 14-03-2018 | 16-03-2018 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000012-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRAS DE REPUESTO PARA EL RECOLECTOR DE BASURA P | 08-02-2018 | 15-02-2018 | 2.999.160 | 2.999.160 |
| 2018 | 2018CD-000098-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL MUNIC | 25-06-2018 | 28-06-2018 | 2.996.342 | 2.996.342 |
| 2018 | 2018CD-000128-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE LA UT | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 2.985.594 | 2.985.594 |
| 2018 | 2018CD-000116-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO TRIBUTAR | 10-07-2018 | 16-07-2018 | 2.921.000 | 2.921.000 |
| 2018 | 2018CD-000054-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE LA UT | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 2.846.863 | 2.846.863 |
| 2018 | 2018CD-000074-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR ORUGA DE LA UT | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2.846.863 | 2.846.863 |
| 2018 | 2018CD-000089-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA UTGV MUNICIPAL | 12-06-2018 | 15-06-2018 | 2.794.500 | 2.794.500 |
| 2018 | 2018CD-000175-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DE CAPTACION M | 19-11-2018 | 22-11-2018 | 2.789.999 | 2.789.999 |
| 2018 | 2018CD-000190-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA UT | 05-12-2018 | 06-12-2018 | 2.752.960 | 2.752.960 |
| 2018 | 2018CD-000010-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE LA UTGV | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 2.694.512 | 2.694.512 |
| 2018 | 2018CD-000086-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA BACK HOE PLACA SM 6603 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 2.507.071 | 2.507.071 |
| 2018 | 2018CD-000179-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LA UTGV | 22-11-2018 | 27-11-2018 | 2.442.000 | 2.442.000 |
| 2018 | 2018CD-000102-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE CONA | 26-06-2018 | 11-07-2018 | 2.440.000 | 2.440.000 |
| 2018 | 2018CD-000030-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO SM | 02-03-2018 | 05-03-2018 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 2018 | 2018CD-000191-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN | 05-12-2018 | 14-12-2018 | 2.394.005 | 2.394.005 |
| 2018 | 2018CD-000149-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES REMODELACION SALON COMUNAL | 11-10-2018 | 18-10-2018 | 2.378.259 | 2.378.259 |
| 2018 | 2018CD-000158-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL MEJORAMIENTO PUENTE AMARILLO CAMINO 7-04-015 | 30-10-2018 | 02-11-2018 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 2018 | 2018CD-000076-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE CONA | 28-05-2018 | 31-05-2018 | 2.290.000 | 2.290.000 |
| 2018 | 2018CD-000110-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES PUENTE DE ALTO KATSI | 03-07-2018 | 11-07-2018 | 2.200.980 | 2.200.980 |
| 2018 | 2018CD-000198-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA UTVG MUNICIPAL | 17-12-2018 | 20-12-2018 | 2.090.700 | 2.090.700 |
| 2018 | 2018CD-000056-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE LA UT | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 2.014.378 | 2.014.378 |
| 2018 | 2018CD-000043-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REVISTAS PARA LA RENDICION DE CUENTAS | 19-03-2018 | 20-03-2018 | 1.995.000 | 1.995.000 |
| 2018 | 2018CD-000109-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA DE SIBODI | 03-07-2018 | 11-07-2018 | 1.936.695 | 1.936.695 |
| 2018 | 2018CD-000166-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA COMISION CANTONAL | 19-11-2018 | 22-11-2018 | 1.886.605 | 1.886.605 |
| 2018 | 2018CD-000112-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES ACUEDUCTO BOCA UREN | 03-07-2018 | 11-07-2018 | 1.886.337 | 1.886.337 |
| 2018 | 2018CD-000173-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DEL ACU | 19-11-2018 | 22-11-2018 | 1.878.000 | 1.878.000 |
| 2018 | 2018CD-000180-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA A MAQUINARIA UTGV MUNI | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 1.850.326 | 1.850.326 |
| 2018 | 2018CD-000049-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL | 05-04-2018 | 10-04-2018 | 1.800.000 | 1.800.000 |