| 2017 | 2017CD-000040-01 | CONTRATACION DIRECTA | 50 METROS DE TAPIA PREFABRICADA (BALDOSA DE CONCRE | 30-03-2017 | 05-04-2017 | 486.370.000 | 486.370.000 |
| 2017 | 2017CD-000123-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LLANTAS PARA LA UTGV | 22-09-2017 | 02-10-2017 | 16.912.932 | 16.912.932 |
| 2017 | 2017CD-000111-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA UTGV MUNICIPAL | 29-08-2017 | 11-09-2017 | 16.400.000 | 16.400.000 |
| 2017 | 2017CD-000031-01 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE 7 VAGONETAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE | 24-03-2017 | 04-04-2017 | 16.380.000 | 16.380.000 |
| 2017 | 2017CD-000161-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE 200 DIARIOS DE ALIMENTACION Y 200 DIARIO | 12-12-2017 | 18-12-2017 | 16.359.999 | 16.359.999 |
| 2017 | 2017CD-000098-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE 200 DIARIOS DE ALIMENTACION Y 200 DIARIO | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 16.041.542 | 16.041.542 |
| 2017 | 2017CD-000019-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE COLOCACION DE BARANDALES, LOZA DE | 13-02-2017 | 21-02-2017 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000065-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ALCANTARILLAS REFORZADAS Y SEMI REFORZAD | 07-06-2017 | 19-06-2017 | 14.988.272 | 14.988.272 |
| 2017 | 2017CD-000075-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE COMPRA DE LLANTAS UTGV | 03-07-2017 | 17-07-2017 | 12.887.075 | 12.887.075 |
| 2017 | 2017CD-000149-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA UTGV MUNICIPAL | 17-11-2017 | 27-11-2017 | 12.600.000 | 12.600.000 |
| 2017 | 2017CD-000026-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR | 09-03-2017 | 21-03-2017 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000005-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA | 06-01-2017 | 17-01-2017 | 10.651.185 | 10.651.185 |
| 2017 | 2017CD-000146-01 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA DE LA | 15-11-2017 | 04-12-2017 | 10.227.788 | 10.227.788 |
| 2017 | 2017CD-000002-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINIS | 06-01-2017 | 17-01-2017 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000013-01 | CONTRATACION DIRECTA | SUMINISTROS MATERIALE SDE OFICINA PARA LA UNIDAD T | 06-02-2017 | 13-02-2017 | 8.598.163 | 8.598.163 |
| 2017 | 2017CD-000015-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACIONES DE COMPRA DE 30 LLANTAS DE 12R 22.5 | 07-02-2017 | 16-02-2017 | 8.160.000 | 8.160.000 |
| 2017 | 2017CD-000018-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE COLOCACION DE BARANDALES Y LOZA DE | 13-02-2017 | 21-02-2017 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 2017 | 2017CD-000097-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO TOPOGRAF | 11-08-2017 | 24-08-2017 | 7.485.000 | 7.485.000 |
| 2017 | 2017CD-000003-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRACIONES DE SERVICIOS JURIDICOS PARA LA UNIDAD | 06-01-2017 | 17-01-2017 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000110-01 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE CAHUITA | 29-08-2017 | 11-09-2017 | 6.979.000 | 6.979.000 |
| 2017 | 2017CD-000143-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONSTRUCCION DEL PLANTEL MUNICIPAL DE LA UTGV | 01-11-2017 | 13-11-2017 | 6.860.000 | 6.860.000 |
| 2017 | 2017CD-000042-01 | CONTRATACION DIRECTA | 24 CHALECOS (REFLECTIVOS AJUSTABLES) 02 CHALECOS | 31-03-2017 | 06-04-2017 | 6.155.720 | 6.155.720 |
| 2017 | 2017CD-000014-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE COLOCACION DE 14 ALCANTARILLAS EN | 08-02-2017 | 16-02-2017 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000116-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE 1000 PANALES PARA CONAPAM | 05-09-2017 | 08-09-2017 | 5.940.000 | 5.940.000 |
| 2017 | 2017CD-000010-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRACIONES DE SERVICIOS ESTUDIO DE SUELO PARA LA | 30-01-2017 | 06-02-2017 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 2017 | 2017CD-000021-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE CINCO VAGONETAS DE 12 METROS CUBIC | 20-02-2017 | 06-03-2017 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 2017 | 2017CD-000067-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN INGENIERIO TOPOGRAF | 24-04-2017 | 28-04-2017 | 5.400.000 | 5.400.000 |
| 2017 | 2017CD-000114-01 | CONTRATACION DIRECTA | REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON CUMUN | 01-09-2017 | 26-09-2017 | 5.242.757 | 5.242.757 |
| 2017 | 2017CD-000144-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA UTGV MUNICIPAL | 01-11-2017 | 06-11-2017 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000049-01 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS A REQUERIR EN LA MAQUINA | 19-04-2017 | 24-04-2017 | 4.998.000 | 4.998.000 |
| 2017 | 2017CD-000160-01 | CONTRATACION DIRECTA | ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE | 12-12-2017 | 18-12-2017 | 4.990.000 | 4.990.000 |
| 2017 | 2017CD-000082-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR | 12-07-2017 | 18-07-2017 | 4.950.000 | 4.950.000 |
| 2017 | 2017CD-000069-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL SALON DEL CONSE | 05-06-2017 | 09-06-2017 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 2017 | 2017CD-000126-01 | CONTRATACION DIRECTA | MEJORAMIENTO CANCHA DE BASQUETBOL DE AMUBRE | 25-09-2017 | 09-10-2017 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 2017 | 2017CD-000074-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR | 21-06-2017 | 26-06-2017 | 4.759.500 | 4.759.500 |
| 2017 | 2017CD-000062-01 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO, REPUESTOS, LUBRICANTES DEL CAMION R | 25-04-2017 | 09-05-2017 | 4.615.000 | 4.615.000 |
| 2017 | 2017CD-000064-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS CONTINUOS DE UN PROFESIO | 24-04-2017 | 28-04-2017 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 2017 | 2017CD-000150-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CECUDI | 17-11-2017 | 05-12-2017 | 4.474.070 | 4.474.070 |
| 2017 | 2017CD-000153-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA BO | 30-11-2017 | 07-12-2017 | 4.471.126 | 4.471.126 |
| 2017 | 2017CD-000129-01 | CONTRATACION DIRECTA | REMODELACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE HONE CR | 29-09-2017 | 09-10-2017 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 2017 | 2017CD-000070-01 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DE MAQUINARIA PLACAS SM6711, SM6596, SM | 19-06-2017 | 19-06-2017 | 4.343.873 | 4.343.873 |
| 2017 | 2017CD-000061-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA UTGV | 21-04-2017 | 28-04-2017 | 4.310.085 | 4.310.085 |
| 2017 | 2017CD-000009-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN INGENIERIO TOPOGRAF | 24-01-2017 | 31-01-2017 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 2017 | 2017CD-000007-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACIONES DE COMPRA DE 30 LLANTAS PARA LA MAQ | 23-01-2017 | 31-01-2017 | 4.170.000 | 4.170.000 |
| 2017 | 2017CD-000016-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRACIONES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE | 08-02-2017 | 16-02-2017 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 2017 | 2017CD-000148-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA LUBRICANTES DE MAQUINARIA PARA LA PLACA SM4 | 30-10-2017 | 15-11-2017 | 4.098.441 | 4.098.441 |
| 2017 | 2017CD-000162-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE COMEDOR Y REMODELACION DE LA PLANT | 19-12-2017 | 22-12-2017 | 3.934.806 | 3.934.806 |
| 2017 | 2017CD-000121-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PLACAS SM4614 | 18-09-2017 | 25-09-2017 | 3.896.182 | 3.896.182 |
| 2017 | 2017CD-000089-01 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 07-08-2017 | 17-08-2017 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 2017 | 2017CD-000055-01 | CONTRATACION DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION SALON MULTIUSO PARA EL GRUPO | 31-05-2017 | 05-06-2017 | 3.817.224 | 3.817.224 |
| 2017 | 2017CD-000022-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE UNA TRAILETA PARA EL TRANSPORTE DE | 20-02-2017 | 06-03-2017 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 2017 | 2017CD-000086-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE MAQUINARIA PLA | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 3.787.095 | 3.787.095 |
| 2017 | 2017CD-000125-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS VEH | 25-09-2017 | 09-10-2017 | 3.730.000 | 3.730.000 |
| 2017 | 2017CD-000078-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE CONAPAM | 11-07-2017 | 18-07-2017 | 3.690.000 | 3.690.000 |
| 2017 | 2017CD-000004-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION | 06-01-2017 | 17-01-2017 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 2017 | 2017CD-000159-01 | CONTRATACION DIRECTA | ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTSALA DE BALLASPID | 12-12-2017 | 18-12-2017 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 2017 | 2017CD-000017-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA LA AD | 13-02-2017 | 21-02-2017 | 3.594.402 | 3.594.402 |
| 2017 | 2017CD-000080-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CONSTRUCCION LUDOTECA INFANTIL DEL CEC | 11-07-2017 | 18-07-2017 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2017 | 2017CD-000083-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION | 28-07-2017 | 03-08-2017 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 2017 | 2017CD-000118-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LLANTAS PARA LA UTGV | 07-09-2017 | 12-09-2017 | 3.277.612 | 3.277.612 |
| 2017 | 2017CD-000128-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y DOS BAN | 29-09-2017 | 09-10-2017 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 2017 | 2017CD-000099-01 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX SM5380 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 3.110.420 | 3.110.420 |
| 2017 | 2017CD-000094-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE PARA LA | 11-08-2017 | 17-08-2017 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000127-01 | CONTRATACION DIRECTA | ARREGLO Y CONCLUSION PASO DE ALCANTARILLA CALLE LA | 26-09-2017 | 09-10-2017 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000095-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN TRABAJADOR SOCIAL | 11-08-2017 | 17-08-2017 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000081-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIM | 12-07-2017 | 18-07-2017 | 2.979.500 | 2.979.500 |
| 2017 | 2017CD-000046-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS EXCAVADORA KOMATSU SM 4614 UTG | 21-04-2017 | 21-04-2017 | 2.948.725 | 2.948.725 |
| 2017 | 2017CD-000056-01 | CONTRATACION DIRECTA | RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMU | 31-05-2017 | 05-06-2017 | 2.931.460 | 2.931.460 |
| 2017 | 2017CD-000011-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS PARA LA COMPACTADORA MARCA JCB | 31-01-2017 | 08-02-2017 | 2.853.105 | 2.853.105 |
| 2017 | 2017CD-000147-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE MAQUINARIA PLA | 10-11-2017 | 15-11-2017 | 2.838.225 | 2.838.225 |
| 2017 | 2017CD-000096-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PA | 11-08-2017 | 17-08-2017 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2017 | 2017CD-000158-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO | 07-12-2017 | 12-12-2017 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2017 | 2017CD-000157-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION | 04-12-2017 | 07-12-2017 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2017 | 2017CD-000052-01 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGELICA D | 21-04-2017 | 05-06-2017 | 2.582.539 | 2.582.539 |
| 2017 | 2017CD-000008-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA | 24-01-2017 | 31-01-2017 | 2.542.000 | 2.542.000 |
| 2017 | 2017CD-000145-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR | 02-11-2017 | 07-11-2017 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2017 | 2017CD-000044-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS NIVELADORA KOMATSU SM4599 UTGV | 21-04-2017 | 21-04-2017 | 2.496.368 | 2.496.368 |
| 2017 | 2017CD-000058-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DE LA IGLES | 31-05-2017 | 05-06-2017 | 2.401.455 | 2.401.455 |
| 2017 | 2017CD-000006-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTEN | 09-01-2017 | 17-01-2017 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 2017 | 2017CD-000136-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA UTGV | 27-10-2017 | 01-11-2017 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 2017 | 2017CD-000050-01 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA APOSTOLICA LI | 31-05-2017 | 05-06-2017 | 2.336.062 | 2.336.062 |
| 2017 | 2017CD-000053-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COCIN | 31-05-2017 | 05-06-2017 | 2.302.513 | 2.302.513 |
| 2017 | 2017CD-000117-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA UTGV | 07-09-2017 | 12-09-2017 | 2.151.028 | 2.151.028 |
| 2017 | 2017CD-000106-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SA | 25-08-2017 | 30-08-2017 | 2.134.952 | 2.134.952 |
| 2017 | 2017CD-000104-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE UN LOCAL | 25-08-2017 | 30-08-2017 | 2.090.789 | 2.090.789 |
| 2017 | 2017CD-000047-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPARACION DE VAGONETA SM 6573 UTGV FAC | 21-04-2017 | 26-04-2017 | 2.005.152 | 2.005.152 |
| 2017 | 2017CD-000119-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO | 07-09-2017 | 12-09-2017 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000135-01 | CONTRATACION DIRECTA | REABILITACION DE CANCHA MULTIUSO DE BRIBRI | 27-10-2017 | 01-11-2017 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000131-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE PARA LA | 19-10-2017 | 24-10-2017 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2017 | 2017CD-000085-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE MAQUINARIA PLA | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1.994.709 | 1.994.709 |
| 2017 | 2017CD-000012-01 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO DE LA VAGONETA PLACA SM 6580 | 06-02-2017 | 13-02-2017 | 1.901.719 | 1.901.719 |
| 2017 | 2017CD-000063-01 | CONTRATACION DIRECTA | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE E | 26-05-2017 | 31-05-2017 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 2017 | 2017CD-000155-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA EL MINIACUEDUCTO TSUIRI | 30-11-2017 | 07-12-2017 | 1.800.410 | 1.800.410 |
| 2017 | 2017CD-000133-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS | 20-10-2017 | 25-10-2017 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 2017 | 2017CD-000073-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE REPARACION DEL CABEZAL PLACA SM 50 | 20-06-2017 | 23-06-2017 | 1.722.639 | 1.722.639 |
| 2017 | 2017CD-000077-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CAMISAS PARA ACTIVIDAD DE CONAPAM | 11-07-2017 | 18-07-2017 | 1.720.000 | 1.720.000 |
| 2017 | 2017CD-000087-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE MAQUINARIA PLA | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1.635.792 | 1.635.792 |
| 2017 | 2017CD-000060-01 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA MISION APOSTO | 31-05-2017 | 05-06-2017 | 1.572.342 | 1.572.342 |
| 2017 | 2017CD-000020-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRUCCION DE CASETA DE BUS EN LOS LAURALES | 16-02-2017 | 27-02-2017 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2017 | 2017CD-000132-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE PARADA DE BUSES EN LA COMUNIDAD DE | 19-10-2017 | 24-10-2017 | 1.500.000 | 1.500.000 |