| | 2021 | 2021CD-000127-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MEJORAS EN LA | 09-11-2021 | 25-11-2021 | 20.121.216 | 20.121.216 |
| | 2021 | 2021CD-000124-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE 250ML DE ESTRUCTU | 08-11-2021 | 19-11-2021 | 19.726.115 | 19.726.115 |
| | 2021 | 2021CD-000133-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL DISTRITO | 18-11-2021 | 15-12-2021 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | 2021 | 2021CD-000116-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | 6 ALCANTARILLAS DE CUADRO DE 3000MM X3000 MMX1000M | 05-11-2021 | 12-11-2021 | 17.353.810 | 17.353.810 |
| | 2021 | 2021CD-000081-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE COMPRA E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJ | 13-08-2021 | 07-09-2021 | 17.139.240 | 17.139.240 |
| | 2021 | 2021CD-000028-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SUMINISTROS Y EQUIPO DE LIMPIEZA | 03-03-2021 | 22-03-2021 | 14.562.460 | 14.562.460 |
| | 2021 | 2021CD-000077-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL CANTON CE | 19-07-2021 | 29-07-2021 | 14.550.000 | 14.550.000 |
| | 2021 | 2021CD-000117-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CAMBIOS DE LA V | 05-11-2021 | 16-11-2021 | 14.485.454 | 14.485.454 |
| | 2021 | 2021CD-000079-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO DE EJERCICIO EN LOS | 04-08-2021 | 20-08-2021 | 13.132.084 | 13.132.084 |
| | 2021 | 2021CD-000129-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | RESCATE Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS E IN | 10-11-2021 | 23-11-2021 | 12.589.484 | 12.589.484 |
| | 2021 | 2021CD-000007-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION 260 DIAS (520 VIAJES) DEL SERVICIO DI | 08-02-2021 | 05-03-2021 | 12.480.000 | 12.480.000 |
| | 2021 | 2021CD-000029-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE | 11-03-2021 | 15-04-2021 | 11.408.486 | 11.408.486 |
| | 2021 | 2021CD-000131-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DEL AR | 12-11-2021 | 25-11-2021 | 10.973.134 | 10.973.134 |
| | 2021 | 2021CD-000008-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE BOLSAS PARA UNIDADES DE ASEO DEL AR | 08-02-2021 | 12-03-2021 | 10.764.000 | 10.764.000 |
| | 2021 | 2021CD-000110-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE LA BOMBA | 04-11-2021 | 18-11-2021 | 10.100.000 | 10.100.000 |
| | 2021 | 2021CD-000148-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE PLAYGROUND EN LAURELES Y S | 26-11-2021 | 22-12-2021 | 9.968.500 | 9.968.500 |
| | 2021 | 2021CD-000102-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE ILUMINACIO | 27-10-2021 | 02-11-2021 | 9.950.000 | 9.950.000 |
| | 2021 | 2021CD-000034-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CO | 17-03-2021 | 05-04-2021 | 8.403.985 | 8.403.985 |
| | 2021 | 2021CD-000018-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE GESTION DE EMISORA DE | 19-02-2021 | 05-03-2021 | 8.400.000 | 8.400.000 |
| | 2021 | 2021CD-000006-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE OFIC | 04-02-2021 | 12-03-2021 | 7.332.625 | 7.332.625 |
| | 2021 | 2021CD-000144-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE PARQUE RECREATIVO PARA LA | 23-11-2021 | 06-12-2021 | 6.977.443 | 6.977.443 |
| | 2021 | 2021CD-000123-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE 5 PARADAS DE AUTOBUSE | 08-11-2021 | 24-11-2021 | 6.689.826 | 6.689.826 |
| | 2021 | 2021CD-000086-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION ANUAL DE SERVICIOS JURIDICOS PARA BRI | 16-09-2021 | 23-12-2021 | 5.968.500 | 5.968.500 |
| | 2021 | 2021CD-000130-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN EL ABASTECIMI | 11-11-2021 | 22-11-2021 | 5.935.495 | 5.935.495 |
| | 2021 | 2021CD-000016-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES FERRETEROS PARA CUADRILLAS DE MANTENIMI | 10-02-2021 | 24-02-2021 | 5.456.712 | 5.456.712 |
| | 2021 | 2021CD-000104-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS PARA LA | 27-10-2021 | 04-11-2021 | 5.383.229 | 5.383.229 |
| | 2021 | 2021CD-000097-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA LA MUNICIPALIDAD D | 14-10-2021 | 15-10-2021 | 5.100.972 | 5.100.972 |
| | 2021 | 2021CD-000094-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA UNA C | 28-09-2021 | 15-10-2021 | 4.975.000 | 4.975.000 |
| | 2021 | 2021CD-000140-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE PLAY GROUND PARA LA ESCUEL | 23-11-2021 | 03-12-2021 | 4.966.129 | 4.966.129 |
| | 2021 | 2021CD-000004-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES FERRETEROS PARA ATENDER LA ORDEN SANITA | 02-02-2021 | 18-02-2021 | 4.771.440 | 4.771.440 |
| | 2021 | 2021CD-000142-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE PLAY GROUND Y PARQUE RECRE | 23-11-2021 | 07-12-2021 | 4.724.000 | 4.724.000 |
| | 2021 | 2021CD-000147-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TUBOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA | 26-11-2021 | 14-12-2021 | 4.690.500 | 4.690.500 |
| | 2021 | 2021CD-000062-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE INFRAESTRUC | 01-06-2021 | 14-06-2021 | 4.365.646 | 4.365.646 |
| | 2021 | 2021CD-000128-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CO | 10-11-2021 | 30-11-2021 | 4.085.100 | 4.085.100 |
| | 2021 | 2021CD-000024-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROGRAMA | 26-02-2021 | 12-03-2021 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | 2021 | 2021CD-000138-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN | 22-11-2021 | 30-11-2021 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | 2021 | 2021CD-000070-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION POR DEMANDA PARA EL SERVICIO DE MANTE | 05-07-2021 | 16-07-2021 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | 2021 | 2021CD-000073-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA REALIZAR LA LOGISTICA DEL EVENTO | 13-07-2021 | 19-07-2021 | 3.978.400 | 3.978.400 |
| | 2021 | 2021CD-000132-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE REALIZA | 18-11-2021 | 24-11-2021 | 3.950.000 | 3.950.000 |
| | 2021 | 2021CD-000118-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION | 05-11-2021 | 18-11-2021 | 3.898.042 | 3.898.042 |
| | 2021 | 2021CD-000067-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE EQUIPO E IMPLEMENTOS DE TRABAJO PAR | 16-06-2021 | 06-07-2021 | 3.774.000 | 3.774.000 |
| | 2021 | 2021CD-000072-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE LA | 08-07-2021 | 29-07-2021 | 3.760.385 | 3.760.385 |
| | 2021 | 2021CD-000026-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORTINAS METALICAS NUE | 01-03-2021 | 17-03-2021 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| | 2021 | 2021CD-000107-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION INDETERMIN | 28-10-2021 | 29-10-2021 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | 2021 | 2021CD-000080-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE REALIZA | 12-08-2021 | 24-08-2021 | 3.298.600 | 3.298.600 |
| | 2021 | 2021CD-000126-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | PARQUE RECREATIVO RIO BLANCO, DISTRITO RIO BLANCO | 09-11-2021 | 08-12-2021 | 3.172.143 | 3.172.143 |
| | 2021 | 2021CD-000032-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | 15-03-2021 | 26-04-2021 | 2.567.707 | 2.567.707 |
| | 2021 | 2021CD-000134-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE L | 18-11-2021 | 25-11-2021 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 2021 | 2021CD-000002-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DEL VEHIC | 02-02-2021 | 08-02-2021 | 2.242.103 | 2.242.103 |
| | 2021 | 2021CD-000139-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCI | 23-11-2021 | 26-11-2021 | 2.145.225 | 2.145.225 |
| | 2021 | 2021CD-000017-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE COLABO | 17-02-2021 | 03-03-2021 | 2.143.000 | 2.143.000 |
| | 2021 | 2021CD-000150-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION INDETERMIN | 01-12-2021 | 14-12-2021 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| | 2021 | 2021CD-000099-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE 24 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS SM-6334, S | 26-10-2021 | 02-11-2021 | 2.032.000 | 2.032.000 |
| | 2021 | 2021CD-000141-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE PLAY GROUND PARA LA COMUNI | 23-11-2021 | 06-12-2021 | 1.957.010 | 1.957.010 |
| | 2021 | 2021CD-000143-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA GAVIONES QUEBRADA PUEBLO | 23-11-2021 | 08-12-2021 | 1.785.000 | 1.785.000 |
| | 2021 | 2021CD-000093-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CENTROS D | 24-09-2021 | 13-10-2021 | 1.783.590 | 1.783.590 |
| | 2021 | 2021CD-000049-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS T | 23-04-2021 | 13-05-2021 | 1.772.320 | 1.772.320 |
| | 2021 | 2021CD-000011-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO PARA | 08-02-2021 | 25-02-2021 | 1.690.415 | 1.690.415 |
| | 2021 | 2021CD-000012-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA REPARACION DE LA VAGONETILLA HIN | 08-02-2021 | 23-02-2021 | 1.641.600 | 1.641.600 |
| | 2021 | 2021CD-000135-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MEJORAS SALON COMUNLA D ELA COMUNIDAD DE PENSHURT, | 18-11-2021 | 07-12-2021 | 1.625.740 | 1.625.740 |
| | 2021 | 2021CD-000155-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA CECUDI C | 09-12-2021 | 20-12-2021 | 1.516.304 | 1.516.304 |
| | 2021 | 2021CD-000122-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLAR EL PARQUE PLAYA | 08-11-2021 | 19-11-2021 | 1.507.440 | 1.507.440 |
| | 2021 | 2021CD-000084-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | REPUESTO DE SENSORES EN EL ASCENSOR DE USO GENERAL | 01-09-2021 | 14-09-2021 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | 2021 | 2021CD-000115-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA PLAYGROUND | 05-11-2021 | 23-11-2021 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| | 2021 | 2021CD-000003-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL | 02-02-2021 | 18-02-2021 | 1.326.000 | 1.326.000 |
| | 2021 | 2021CD-000025-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES FERRETEROS MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE M | 01-03-2021 | 12-03-2021 | 1.303.035 | 1.303.035 |
| | 2021 | 2021CD-000149-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA LA REPARACION INDETERMINADA DE L | 01-12-2021 | 08-12-2021 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 2021 | 2021CD-000059-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO Y PUESTA DE CORTINA DE TEATRO PARA LA CAS | 19-05-2021 | 31-05-2021 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| | 2021 | 2021CD-000047-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS T | 13-04-2021 | 26-04-2021 | 1.053.880 | 1.053.880 |
| | 2021 | 2021CD-000005-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SUMINISTROS Y EQUIPO DE LIMPIEZA E | 03-02-2021 | 23-03-2021 | 1.012.208 | 1.012.208 |
| | 2021 | 2021CD-000096-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES FERRETEROS PARA HABILITAR EL INMUEBLE D | 08-10-2021 | 15-10-2021 | 920.449 | 920.449 |
| | 2021 | 2021CD-000087-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DEL NUEVO | 17-09-2021 | 27-09-2021 | 901.597 | 901.597 |
| | 2021 | 2021CD-000015-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE DOS CHALECOS BALISTICOS | 10-02-2021 | 03-03-2021 | 900.000 | 900.000 |
| | 2021 | 2021CD-000082-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOTIQUIN METALICO Y MEDICAMENTOS PARA SE | 16-08-2021 | 07-09-2021 | 868.096 | 868.096 |
| | 2021 | 2021CD-000061-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RESGUARDO DE LOS VALOR | 28-05-2021 | 08-06-2021 | 858.790 | 858.790 |
| | 2021 | 2021CD-000001-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | DECISION INICIAL PARA LA ADQUISICION DE COMPRA DE | 01-02-2021 | 18-02-2021 | 783.720 | 783.720 |
| | 2021 | 2021CD-000068-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DE LIMPIE | 16-06-2021 | 30-06-2021 | 741.750 | 741.750 |
| | 2021 | 2021CD-000058-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | DECISION INICIAL PARA LA ADQUISICION DE COMPRA 5 G | 14-05-2021 | 20-05-2021 | 739.000 | 739.000 |
| | 2021 | 2021CD-000109-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPO MOVIL | 03-11-2021 | 05-11-2021 | 729.125 | 729.125 |
| | 2021 | 2021CD-000069-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ARCHIVOS FIJOS | 28-06-2021 | 09-07-2021 | 700.000 | 700.000 |
| | 2021 | 2021CD-000065-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC | 08-06-2021 | 23-06-2021 | 699.354 | 699.354 |
| | 2021 | 2021CD-000090-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION | 22-09-2021 | 06-10-2021 | 690.200 | 690.200 |
| | 2021 | 2021CD-000101-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE 10 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS SM-6334, | 26-10-2021 | 04-11-2021 | 657.500 | 657.500 |
| | 2021 | 2021CD-000050-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE COMPONENTES PARA INSTALACI | 28-04-2021 | 13-05-2021 | 643.604 | 643.604 |
| | 2021 | 2021CD-000044-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE ROLLOS DE PUNTO DE VENTA PERSONALIZ | 13-04-2021 | 16-04-2021 | 605.115 | 605.115 |
| | 2021 | 2021CD-000114-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE RELOJES MARCADORES DE RECO | 05-11-2021 | 22-11-2021 | 590.000 | 590.000 |
| | 2021 | 2021CD-000046-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES FERRETEROS PARA PINTURA DE EXTERIORES E | 13-04-2021 | 05-05-2021 | 589.540 | 589.540 |
| | 2021 | 2021CD-000021-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | DECISION INICIAL PARA LA ADQUISICION DE COMPRA DE | 23-02-2021 | 11-03-2021 | 549.177 | 549.177 |
| | 2021 | 2021CD-000112-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS AC PARED 240 | 04-11-2021 | 18-11-2021 | 539.000 | 539.000 |
| | 2021 | 2021CD-000023-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS EN CONMEMORACION | 26-02-2021 | 02-03-2021 | 524.700 | 524.700 |
| | 2021 | 2021CD-000076-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZA | 16-07-2021 | 13-08-2021 | 523.800 | 523.800 |
| | 2021 | 2021CD-000145-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETAS / TALONARIOS DE ESTACIONAMIENTO | 25-11-2021 | 02-12-2021 | 483.000 | 483.000 |
| | 2021 | 2021CD-000120-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DISENO, FABRICACION DE SENALIZACION Y | 08-11-2021 | 22-11-2021 | 450.300 | 450.300 |
| | 2021 | 2021CD-000100-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMION HINO PLACA SM 6 | 26-10-2021 | 08-11-2021 | 445.200 | 445.200 |
| | 2021 | 2021CD-000063-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 P | 07-06-2021 | 10-06-2021 | 435.645 | 435.645 |
| | 2021 | 2021CD-000038-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | DECISION INICIAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES | 06-04-2021 | 13-04-2021 | 419.619 | 419.619 |
| | 2021 | 2021CD-000119-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE COMPRA DE BOLSAS DE BASURA | 05-11-2021 | 16-11-2021 | 402.720 | 402.720 |
| | 2021 | 2021CD-000121-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | 6 LLANTAS DE 7.00 R15, 6 INICIVOS Y 6 NEOMATICOS P | 08-11-2021 | 20-12-2021 | 401.100 | 401.100 |
| | 2021 | 2021CD-000037-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | SUMINISTRO DEL REPUESTO DE CONJUNTO COMPLETO DE CL | 23-03-2021 | 05-04-2021 | 385.000 | 385.000 |
| | 2021 | 2021CD-000151-0023570101 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES FERRETEROS PARA CAMBIO DE LAMINAS DE TE | 01-12-2021 | 06-12-2021 | 371.400 | 371.400 |